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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Número do Empenho
714018
Data de emissão
14/07/2023
Valor Empenhado
R$ 4.435,00
Valor Liquidado
R$ 4.435,00
Valor Pago
R$ 4.435,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***245193**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMERCIAL CENTER VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ
***486790001**
Endereço
AV JOAO RICARDO DE MORAIS, 181, CENTRO, 64548000
Cidade
WALL FERRAZ/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
NADA INFORMADO
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
14/07/2023
9
1
4.435,00
Pagamentos
N° Pagamento
Data do Pagamento
Valor
714026
14/07/2023
4.435,00
Detalhes do Processo
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