SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho228007
Data de emissão28/02/2023
Valor EmpenhadoR$ 1.200,00
Valor LiquidadoR$ 1.200,00
Valor PagoR$ 1.200,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***245193**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI ,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorPEDRO REIS DE SOUSA
CPF/CNPJ***539898**
EndereçoAV. JOAO RICARDO DE MORAIS, 0, NAO INFORMADO, 64548000
CidadeWALL FERRAZ/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/02/2023 9 1 1.200,00
Pagamentos
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
228008 28/02/2023 1.200,00